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  某物业公司差旅费报销制度

  一、凡因公出差必须填写《出差审批单》,部门负责人签字同意,报行政与人力资源部、计划财务部审核签字,总经理批准有效(《出差审批单》必须注明出差事由及往返时间)。

  二、车费报销:因公出差交通工具火车,汽车,轮船。长途火车过夜可乘硬卧,不过夜乘硬座;轮船三等舱以下(含三等);汽车可乘公交,中巴,大巴。规定之内实报实销,超过部分员工自理。各类交通票据一律由行政与人力资源部统一购买(提前2天通知行政与人力资源部)。

  三、住宿费报销:

  1、差旅过夜住宿费凭正规发票报销,报销金额严格按照规定执行,无正规发票不予报销,超过标准部分员工自理,发票金额不足标准规定,按发票金额报销。

  2、同性员工出差人数为双数者,只报单数住宿费,金额可上浮40元。

  3、因公出席有关会议、学习,住宿费可按会务安排据实报销,由接待单位免费接待的,不予报销住宿费。

  4、住宿费标准:上海,北京,深圳地区:200元/晚

  其它地区:150元/晚

  四、出差补贴:

  1、因工作需要,市内(含郊县)当天来回者,不享受出差补贴;超过工作时间可按加班计算,办理相关手续。

  2、公费会议包膳者不享受出差补贴;因工作需要宴请的,需先报总经理批准后方可宴请。每宴请一次,扣发当日补贴的50%。原则上公司不报销电话费,如有工作需要请示或汇报,应有电话费报销单,如无电话费报销单,应说明情况,说明何时打电话,何人接。

  3、项目顾问因公出差:长期项目顾问享受相关规定补贴,市区(含郊县)短期顾问和顾问培训尽量安排当日进行,不得过夜,如特殊情况需经总经理同意后方可享受出差补贴、住宿费报销。

  4、出差补贴标准:上海,北京,深圳地区:50元/天,其它地区:40元/天

  五、市内交通费用已实行个人补贴,不再另行报销。

  六、公司车辆只限市区内(含郊县)使用,市外按第二条款执行。

  七、出差天数计算:

  24小时以内按1天计算;24小时~36小时之间按1.5天计算;36小时以上,48小时以内按2天计算,以此类推。

篇2:休闲会馆差旅费标准报销管理办法

  休闲会馆差旅费标准及报销管理办法

  为提高出差办事效率,加强费用管理,统一差旅费补助标准,现结合会馆实际情况,制定此制度:

  一、因公出差人员需填写出差申请书,注明出差事由、出差人数、所去地点、预计天数、借款金额及借款人签名等事项。先由部门经理签字,再报总经理批准,批准后到财务部办理借款手续。待出差返回后,经办人应及时将所有费用单据按规定标准填制差旅费报销单,经会计审核、财务部长审批后,五日内到出纳处报帐。前帐未清,后帐不借。逾期未还者,财务有权直接从下月工资中扣除欠款。

  二、出差人员根据职务的不同,分为四级。如下:

  a级董事长、总经理

  b级各部长、营业部经理

  c级各部门主任

  d级其他人员

  三、差旅费用标准

  (一)交通费用标准

  级别可乘坐交通工具

  a飞机、软卧、轮船一等舱及以下标准

  b硬卧、轮船二等舱及以下标准

  c硬座、轮船经济舱及以下标准

  d硬座、轮船经济舱及以下标准

  说明:1、凡下级人员如有特殊情况需乘坐上级人员标准交通工具的,必须报请总经理批准。

  2、c级和d级人员乘车,从晚上八点到次日七点之间在车上过夜四小时以上的,以及连续乘车超出八小时的可购同席卧铺票。

  3、交通费按以上标准实报实销,超标准部分自负。

  (二)住勤费用(含食宿费、市内交通费、出租车费、邮电通讯费)标准

  目的地出差人员住勤补助(元/日)

  abcd

  直辖市、经济特区及经济发达城市30020**50120

  省会城市或各省最大城市250150130100

  经济较发达地区20**3010080

  500公里以内及欠发达地区1501008060

  说明:1、出差目的地按以上分类,如有重叠按高一级标准处理。

  2、出差人员住勤费用按以上标准补助,不实报实销。天数既算头也算尾,包括在途天数和住勤天数,当日到达目的地的按一天计算。一日走两地其住勤按最终目的地计算。

  3、公司派往外地培训、学习人员,除按上述规定实报实销外,培训费、住宿费由会馆统一安排支付,其他费用不予报销。学习期间,每人每天补贴20元。

  4、当天出差当天返回的(东河、青山、昆区、九原区除外),按上述标准50%计算补贴。

  四、其它规定

  1、凡需带车出差者,必须报请本公司总经理批准。车辆所产生的过路、过桥费凭票实报实销,油费按实际公里数由所在会馆总经办审核。汽车修理费需按报总经理批准的报销额度报销。

  2、出差期间因业务原因,需住三星级(含)以上标准酒店或需支付招待费用的,需事先告知会馆总经理取得同意,事后凭票经会馆总经理批准报销额度给予报销。

  3、对借出差之便旅游或绕道探亲访友的,须事先报请会馆总经理批准后,方可成行。其由此产生的费用,一律不予报销,也不享受任何补助,多占用的实际天数按事假作扣款处理。

  4、随从上级领导出差者,其差旅费标准与所跟从的上级领导的标准一致。

  5、员工市内办事,自己解决交通工具或乘坐公共汽车。会馆原则上不再报销出租车票,如有急事确实需要打车去办理的,必须经总经理同意,财务才可报销。

篇3:党校差旅费报销制度

  党校差旅费报销制度

  1、标准:按市财政局有关文件标准执行。

  2、预借差旅费。因公出差学习、考察,可根据人数、天数、路线、旅程作出概算,由出差人填写借据,按批准权限,由校领导批准,回校后十天内结算,逾期不还或还不清者,财务室将从个人收入中扣还。

  3、审核、报销差旅费时,报销人按标准填写差旅费报销单,连同车船票、机票、住宿发票交会计审核签字后,按开支审批权限批报。

  4、差旅费中不能报销出租车票,如因特殊情况需乘坐出租小汽车的,回校后向会计和校领导说明理由,经领导批准后方可报销。

  5、出差期间参观、游览各种娱乐场所的费用,不准报销。

  6、因公临时出国及赴港、澳人员的费用,开支标准必须严格按照省、市有关文件规定执行。

  7、伙食、公杂、零用费补助已按规定实行包干的,不再补助。

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